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  • 基本信息

  • 职位描述

    职责:监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
      ·控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
      ·负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济**的情况。
      ·协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
      ·定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
      ·负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
      ·负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
      ·负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
      ·完成总经理和财务部经理临时交办的其他任务。

    要求:本科学历,**,财务类会计或审计专业毕业,具备有资格上岗证书。性格开朗,善于与人沟通,语言表达清晰。熟悉金碟财务软件操作,能独立完成帐务处理(熟悉成本会计做帐流程)。
    联系我时,请说是在南宁招聘网上看到的,谢谢!
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